BIMTEK PEMERINTAHAN PEMDA

Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026

Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026

Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026

Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025–2026 merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), auditor internal, serta pejabat pengelola aset daerah dalam melaksanakan audit terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Tujuan Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026

1.1 Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor internal dalam melaksanakan audit atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
1.2 Membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, metodologi, dan tahapan audit internal terhadap pengelolaan aset daerah.
1.3 Mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan efektif dan efisien.

Manfaat Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026

1.1 Peserta mampu memahami regulasi dan kebijakan terbaru terkait pengelolaan BMD.
1.2 Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko dan menemukan permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
1.3 Meningkatkan efektivitas audit berbasis risiko untuk mendukung pengawasan aset yang lebih optimal.
1.4 Memperkuat koordinasi antara auditor internal dan pengelola aset dalam penyusunan rekomendasi perbaikan.
1.5 Mendorong pengelolaan aset daerah yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada nilai manfaat publik.

Materi Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026

1.1 Konsep Dasar Audit Internal dan Pengelolaan Aset Daerah
1.2 Kebijakan dan Regulasi Terbaru tentang Barang Milik Daerah (BMD)
1.3 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
1.4 Metodologi Audit Internal atas Pengelolaan BMD
1.5 Analisis Risiko dan Identifikasi Permasalahan Aset Daerah
1.6 Teknik Pelaporan dan Penyusunan Laporan Hasil Audit
1.7 Studi Kasus Audit Internal Pengelolaan Aset di Pemerintah Daerah

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Audit Internal atas Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025-2026