Materi Bimtek
Training Internal Audit dan Pengendalian Keuangan Perusahaan 2025
Training Internal Audit dan Pengendalian Keuangan Perusahaan 2025
Dalam era bisnis yang semakin kompetitif dan transparan, fungsi audit internal dan pengendalian keuangan memiliki peran penting dalam menjaga integritas laporan keuangan serta mencegah risiko kecurangan (fraud). Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, metode, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan audit internal serta sistem pengendalian keuangan yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Tujuan Training Internal Audit dan Pengendalian Keuangan Perusahaan 2025
1.1 Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan peran audit internal dalam pengendalian keuangan perusahaan.
1.2 Membekali peserta dengan kemampuan merancang dan melaksanakan audit internal yang efektif.
1.3 Meningkatkan kompetensi dalam mengevaluasi sistem pengendalian keuangan dan manajemen risiko.
1.4 Mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas keuangan perusahaan.
1.5 Membantu peserta mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko keuangan serta kecurangan.
Manfaat Training Internal Audit dan Pengendalian Keuangan Perusahaan 2025
1.1 Peserta mampu melaksanakan audit internal dengan metode yang sistematis dan profesional.
1.2 Meningkatkan efektivitas pengawasan dan kontrol terhadap proses keuangan perusahaan.
1.3 Memperkuat sistem tata kelola dan transparansi dalam pelaporan keuangan.
1.4 Meningkatkan kemampuan analisis risiko dan penyusunan rekomendasi perbaikan.
1.5 Membantu perusahaan menjaga integritas dan efisiensi operasional melalui pengendalian keuangan yang baik.
Materi Training Internal Audit dan Pengendalian Keuangan Perusahaan 2025
1.1 Konsep dan Prinsip Dasar Audit Internal
1.2 Peran dan Fungsi Audit Internal dalam Perusahaan
1.3 Proses dan Tahapan Pelaksanaan Audit Internal
1.4 Sistem Pengendalian Internal dan Keuangan
1.5 Identifikasi dan Analisis Risiko Keuangan
1.6 Audit Kepatuhan dan Audit Operasional
1.7 Teknik Pelaporan Hasil Audit dan Rekomendasi
1.8 Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
1.9 Studi Kasus Audit Internal Perusahaan
Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah Pada Training Internal Audit dan Pengendalian Keuangan Perusahaan 2025