BIMTEK LAINNYA

Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025

Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025

Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sistem pengendalian internal dan monitoring berkelanjutan untuk menjaga keandalan data dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan aset. Program ini dirancang untuk mendukung terciptanya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMN di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai konsep dan pelaksanaan audit internal dalam pengelolaan aset dan BMN.
1.2 Membekali peserta dengan keterampilan teknis melakukan audit berbasis risiko terhadap proses pengelolaan aset negara.
1.3 Meningkatkan kualitas laporan hasil audit untuk mendukung perbaikan tata kelola aset negara.
1.4 Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset dan BMN sesuai peraturan yang berlaku.

Manfaat Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025

1.1 Peserta memahami peran strategis audit internal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.
1.2 Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko dan menemukan potensi penyimpangan aset negara.
1.3 Membantu satuan kerja memperkuat sistem pengawasan internal berbasis prinsip good governance.
1.4 Mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Materi Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025

1.1 Regulasi dan Kebijakan Terkini Audit Internal Aset dan BMN
1.2 Prinsip dan Tahapan Audit Internal Pengelolaan Aset
1.3 Identifikasi Risiko dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan BMN
1.4 Teknik Audit dan Pengumpulan Bukti Audit Aset Negara
1.5 Prosedur Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal
1.6 Integrasi Audit Internal Dengan Sistem Informasi Manajemen Aset
1.7 Studi Kasus Audit Internal Pengelolaan Aset Pemerintah
1.8 Penyusunan Rencana Audit Berbasis Risiko

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Audit Internal Pengelolaan Aset dan BMN Bagi Satuan Kerja 2025