BIMTEK DIKLAT PEMDA LAINNYA

Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025

Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025

Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025

Audit internal menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip good governance. Dengan pendekatan studi kasus, bimtek ini menghadirkan praktik terbaik (best practice) dari daerah lain yang telah berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui penguatan audit internal. Dengan bimbingan narasumber berpengalaman, bimtek ini menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Tujuan Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025

1.1 Memberikan pemahaman tentang prinsip dan standar audit internal sektor publik.
1.2 Membekali peserta keterampilan teknis dalam melaksanakan audit internal.
1.3 Meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
1.4 Mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
1.5 Mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Manfaat Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025

1.1 Memahami regulasi terbaru terkait audit internal pemerintah daerah.
1.2 Meningkatkan kompetensi dalam merencanakan dan melaksanakan audit.
1.3 Menyusun laporan hasil audit yang komprehensif dan tepat waktu.
1.4 Meminimalisasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
1.5 Mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Materi Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025

1.1 Regulasi dan Kebijakan Terkait Audit Internal Pemerintah Daerah.
1.2 Prinsip Dasar dan Standar Audit Internal Sektor Publik.
1.3 Perencanaan Audit Internal Berbasis Risiko.
1.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Audit.
1.5 Pelaksanaan Audit Internal Atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.6 Penyusunan Laporan Hasil Audit Internal.
1.7 Strategi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit.
1.8 Integrasi Audit Internal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
1.9 Studi Kasus Audit Internal di Pemerintah Daerah.
1.10 Best Practice Penguatan Fungsi Audit Internal untuk Mendukung WTP.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek audit internal atas pengelolaan keuangan daerah 2025